2016年11月9-10日,我公司组织相关部门进行质量管理体系例行内部审核,旨在通过验证各部门质量活动及其结果的符合性,进一步促进公司质量管理体系有效地运行。
审核组依据GB/T19001-2008标准和本公司的《质量手册》第9版、《质量体系程序文件》第10版、《压力容器质量保证手册》第10版以及相关的公司管理制度,对质量管理体系覆盖的所有部门和所有场所的质量运行情况进行了严格地审核。审核组认为:公司质量管理体系符合质量体系的要求,得到了有效地实施,运行实施保持了适宜性。同时在审核时也发现了管理中的一些不足,对文件发放电子版未作登记、工艺纪律检查未连续进行、现场流卡签字不齐全、焊材库标识与实物不相符、材料测厚仪已过定检期等下达了不合格项,要求相关部门限期整改,同时要求质量管理部门对整改项目逐一落实到位。
|